LOS DETALLES
El gobierno nacional evalua que la recaudación aumentará un 19 % por lo que eso sería lo que se coparticiparía con el municipio. En tanto, para la provincia lo previsible es que la recaudación en la provincia aumente un 23 o 24 %. Para el municipio la recaudación este año será del 32 %. El promedio entonces entre estas tres visiones es que los recursos crecerán en total un 25 %.
No se prevén endeudamiento salvo la operatoria internacional que aún no tiene dato sobre ejercicio donde se producirá
GASTOS
El 53 % se destinará a sueldos : 1.050.000.000 ; El compromiso de la gestión es que el salario no pierda poder adquisitivo aunque se proponen bajar 2 % x año.
De este modo llegar al 50 % del total de recursos. No se proponen bajar los sueldos sino aumentar los recursos de modo que la ecuación sea lograr equilibrio.
Bienes y servicios no personales : 16,3 % 322.000.000.- (gastos de funcionamiento del Estado)
Intereses de deuda : 0.4 % $ 9.000.000.- (esta suma incluye el pago de intereses del préstamo aún no tomado).
TRANSFERENCIAS : 6,8 % Dinero a los Entes Autarquicos y subsidios ; además pasajes, remedios ; gasto social : 134.000.000.- (salud esta incluido)
Presupuesto participativo : 0, 8 % el mismo importe que el año pasado : 15.000.000.-
Bienes de capital : 1,5 % : 30.000.000.-
Trabajo público: 18 % : 353.000.000.- el objetivo de la gestión es llegar al 20 % del presupuesto en obra pública.
Amortización de deuda : 2,4 % ahora no se maneja la deuda extrapresupuestariamente, ahora se lo estima y es lo que dejó el presupuesto anterior (deuda flotante)
Bienes preexistentes ; inversión financiera y crédito adicional : $ 10.000.000.- 0,5 %